GUHRSteuerberatung

Sparringspartner für Unternehmer.

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Leistung · Lifecycle & Digital

Umsatzsteuer im Online-Handel, die einfach läuft.

Verkaufen Sie über Shop, Amazon und Marktplätze in mehrere EU-Länder, wird die Umsatzsteuer schnell zum Minenfeld: Lieferschwellen, OSS, ausländische Lager, Plattformhaftung. Wir richten Ihre umsatzsteuerliche Struktur sauber ein und binden Shop und Payment direkt an DATEV an.

  • OSS & Lieferschwellen im Griff
  • Amazon FBA & EU-Lager sicher
  • Shop & Payment DATEV-angebunden
10.000 €EU-Lieferschwelle bis zur OSS-Pflicht (Fernverkäufe)
100 %Digital – Shop & Payment an DATEV angebunden

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Umsatz in ganz Europa – Steuerchaos im Hintergrund.

Das hören wir von Online-Händlern und Plattform-Betreibern immer wieder:

  • Sie wissen nicht, in welchem Land Sie Umsatzsteuer schulden.

    Sobald Ihre EU-weiten Fernverkäufe 10.000 € übersteigen, gilt der Steuersatz des Ziellandes. Ohne System stellen Sie falsche Rechnungen aus – mit Nachzahlungen in mehreren Ländern.

  • Amazon lagert Ihre Ware quer durch Europa – und Sie haften.

    Bei PAN-EU und FBA verschiebt Amazon Bestände in ausländische Lager. Jede Verbringung löst Melde- und Registrierungspflichten aus, die das OSS-Verfahren gerade nicht abdeckt.

  • Der Marktplatz verlangt Nachweise – sonst sperrt er Ihr Konto.

    Nach §22f/§25e UStG haften Plattformen für Ihre Umsatzsteuer und fordern gültige Registrierungen an. Fehlen sie, droht die Sperrung Ihres Verkäuferkontos – mitten im Geschäft.

  • Shop, Amazon, PayPal, Stripe – und die Buchhaltung kommt nicht hinterher.

    Tausende Transaktionen aus verschiedenen Systemen, unterschiedliche Steuersätze, Gebühren und Auszahlungen. Von Hand ist das nicht mehr sauber abzubilden.

  • Bei Importen zahlen Sie faktisch doppelt Umsatzsteuer.

    Waren aus Drittländern lösen Einfuhrumsatzsteuer aus. Wer sie nicht korrekt als Vorsteuer zieht, verschenkt Liquidität – oder verrechnet sie falsch.

  • Reverse-Charge-Rechnungen sind ein Rätsel.

    Werbekosten bei Google oder Meta, Software aus dem Ausland: Hier kehrt sich die Steuerschuld um (§13b UStG). Falsch gebucht, stimmt Ihre Voranmeldung nicht mehr.

Was wir für Sie übernehmen

Vom Warenkorb zur korrekten Voranmeldung.

Konkret liefern wir für Ihren Online-Handel:

  • OSS-Registrierung und -Meldungen

    Wir melden Sie zum One-Stop-Shop an und übernehmen die quartalsweisen OSS-Meldungen für Ihre EU-Fernverkäufe – ein Verfahren statt vieler ausländischer Registrierungen.

  • Ausländische USt-Registrierungen für FBA & Lager

    Wo OSS nicht ausreicht – etwa bei PAN-EU-Lagerung – organisieren wir die nötigen Umsatzsteuer-Registrierungen im Ausland und die laufenden lokalen Meldungen.

  • Innergemeinschaftliche Lieferungen & Zusammenfassende Meldung

    Wir behandeln Ihre B2B-Verkäufe in die EU steuerfrei ab, prüfen die USt-IDs Ihrer Kunden und geben die Zusammenfassende Meldung fristgerecht ab.

  • Plattformhaftung nach §22f/§25e UStG

    Wir sorgen dafür, dass Ihre Registrierungen und Nachweise gegenüber Amazon, eBay & Co. jederzeit vollständig sind – damit Ihr Verkäuferkonto nicht gesperrt wird.

  • DATEV-Anbindung von Shop & Payment

    Wir binden Shopify, Amazon, PayPal und Stripe an DATEV an, automatisieren den Belegfluss und ordnen Umsätze, Gebühren und Auszahlungen den richtigen Konten und Steuersätzen zu.

  • Einfuhrumsatzsteuer & Reverse Charge

    Wir ziehen die Einfuhrumsatzsteuer korrekt als Vorsteuer, prüfen die IOSS-Option für Sendungen bis 150 € und buchen Reverse-Charge-Leistungen (§13b UStG) sauber.

Was sich für Sie ändert

Vom Steuerrisiko zur skalierbaren Basis.

Mit sauberer Umsatzsteuer-Struktur verschiebt sich einiges:

  • Sie verkaufen in der ganzen EU – rechtssicher.

    Jeder Umsatz wird im richtigen Land mit dem richtigen Satz erfasst. Nachzahlungen und Strafzuschläge im Ausland sind vom Tisch.

  • Ihr Verkäuferkonto bleibt offen.

    Alle Registrierungen und Nachweise für die Plattformhaftung liegen vor. Amazon und Co. haben keinen Grund, Sie zu sperren.

  • Ihre Buchhaltung läuft automatisch mit.

    Shop- und Payment-Daten fließen direkt in DATEV. Statt manueller Übertragung haben Sie tagesaktuelle, korrekt kontierte Zahlen.

  • Sie skalieren ohne Steuer-Bremse.

    Ein neues Land, ein neues Lager, ein neuer Marktplatz: Die Struktur trägt mit. Wachstum scheitert nicht mehr an der Umsatzsteuer.

  • Sie ziehen jede Vorsteuer, die Ihnen zusteht.

    Einfuhrumsatzsteuer, Plattformgebühren, Reverse Charge: Wir holen die Vorsteuer konsequent – das schont Ihre Liquidität.

  • Sie haben den Kopf frei fürs Geschäft.

    Fristen, Meldungen und Registrierungen laufen bei uns im Hintergrund. Sie kümmern sich um Sortiment, Marketing und Wachstum.

Karsten Guhr

Persönlich von Karsten Guhr

Im Online-Handel entscheidet die Umsatzsteuer oft über die Marge – und über die Nerven. Ich erlebe zu oft Händler, die erst bei der ersten ausländischen Nachzahlung merken, dass ihre Struktur nicht mitgewachsen ist. Wir setzen sie so auf, dass Sie skalieren können, ohne bei jedem neuen Land ins Grübeln zu geraten.
Karsten GuhrGeschäftsführer & Steuerberater
Mandanten in jedem Bundesland
BerlinHamburgKölnFrankfurtMünchen

Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch

Deutschlandweit · 100 % digital

Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.

Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.

100 %digital, paperless, DATEV-vernetzt
16/16Bundesländer im aktiven Mandantenkreis
< 48 hReaktionszeit, egal aus welcher Stadt
  • 01

    DATEV Unternehmen online

    Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.

  • 02

    Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort

    Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.

  • 03

    Signierte PDFs & digitale Vollmachten

    Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.

So arbeiten wir

Von der Analyse zum laufenden System.

Vier Schritte – vollständig digital, ohne Aktenordner:

Bestandsaufnahme Ihrer Kanäle

Wir sichten Ihre Shops, Marktplätze, Lager und Zielländer und prüfen, wo Sie heute Umsatzsteuer schulden und wo Registrierungen fehlen.

01

Registrierungen & Setup

Wir melden Sie zum OSS an, veranlassen nötige Auslandsregistrierungen und richten die DATEV-Anbindung Ihrer Shop- und Payment-Systeme ein.

02

Laufende Meldungen & Buchhaltung

Wir übernehmen Voranmeldungen, OSS- und Zusammenfassende Meldungen sowie die laufende Buchhaltung – automatisiert aus Ihren angebundenen Systemen.

03

Skalierung & Optimierung

Kommen neue Länder, Lager oder Kanäle hinzu, erweitern wir die Struktur mit. Sie wachsen, die Umsatzsteuer bleibt sauber.

04

Häufige Fragen

Was Online-Händler uns fragen.

Kurz und fundiert beantwortet:

Bereit, ohne Steuer-Bremse zu wachsen?

Bringen wir Ihre Umsatzsteuer auf Skalierungskurs.

Im Erstgespräch schauen wir auf Ihre Kanäle, Länder und Systeme – konkret.